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- <dokument.ACH>
- <naglowek.ACH>
- ^01^02
- ^03SPRZEDAWCA:
- Miejsce i data wystawienia:<$alltrim(gcMiejsc)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$><$DATFAK/##.##.##/D$>
- <$gcNazwa1/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> Data sprzedaºy: <$DATAKOR/##.##.##/D$>
- <$alltrim(gcKodPoc)/XXXXXX/C$> <$alltrim(gcMiejsc)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>
- <$alltrim(gcUlica)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$> <$alltrim(gcDom)/XXXXX/C$>
- NIP :<$ZUA->DIPL01/XXXXXXXXXXXXX/C$> REGON :<$ZUA->DIPL02/XXXXXXXXXXXXXX/C$>
- <$rtrim(ZUA->BANK00)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$><$rtrim(ZUA->BANK01)/XXXXXXXX/C$>-<$rtrim(ZUA->BANK02)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>^04
-
-
- ^05 FAKTURA VAT KORYGUJACA nr :<$substr(DOKUMFA,1,8)/XXXXXXXXXXXXXXX/C$>/<$MAGAZYN/XX/C$>
- ^03
-
-
- NABYWCA :
- <$ODN->NAZWA1/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>
- <$ODN->NAZWA2/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>
- <$ODN->KODPOC/99-999/C$><$alltrim(MIEJSC)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>ul.<$alltrim(ODN->ULICA)/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>
- NIP : <$ODN->NIP/XXXXXXXXXXXXX/C$>
- ^04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Korekta do faktury VAT nr :<$NRFAKOR/XXXXXXXXXXXXXXX/C$>
- Termin zapêaty :<$ILOSCDNI/999/I$>dni (<$TERMINFA/##.##.##/D$>) Sposob zapêaty :<$SPPLA(KODWPLATY)/XXXXXXXXXXXX/C$>
- Tytul zmiany :<$UWAGI1/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>
- </naglowek.ACH>
- <pozycjekorekta.ACH>
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Lp. Indeks Nazwa PKWiU J.m VAT IloÿåJest CenaJest WartJest
- Opis IloÿåWByc CenaWByc WartWByc
- IloscKore CenaKore WartKore
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- <NEXT:3>
- <$INDEKS/TX_X15/C$><$NAZWA2/TX_X10/C$><$SWW/TX_X14/C$><$JEDN/TX_X3/C$><$TAX()/!!!/C$><$ROZCHJE/TX_N113/N$><$CENAREJE/TX_N112/N$><$WARTOJE()/TX_N112/N$>
- <$NAZWAAS/TX_X50/C$> <$ROZCHWB/TX_N113/N$><$CENAREWB/TX_N112/N$><$WARTOWB()/TX_N112/N$>
- <$ROZCHOD/TX_N113/N$><$CENAREAL()/TX_N112/N$><$WARNET()/TX_N112/N$>
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- </pozycjekorekta.ACH>
-
- <sumafaktury.ACH>
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- <$WARNET/9,999,999.99/N$>
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- </sumafaktury.ACH>
-
- <poczatekstrony.ACH>
- <$_nStrona()/XXXXXXX/C$>
- </poczatekstrony.ACH>
-
- <suma.ACH>
- ^03<$as_sumavat()/C$>
- ^04
- </suma.ACH>
-
- <stopka.ACH>
- Podpis osoby upowa╛nionej do odbioru faktury VAT Podpis osoby upowa╛nionej do wystawienia faktury VAT
- <$NAZWDOK/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>
-
-
- ....................................... <$USERS->usr0/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/C$>
-
-
-
-
- </stopka.ACH>
- <naglowekstrony.ACH>
-
- ^05 FAKTURA VAT KORYGUJACA nr : <$SUBSTR(DOKUMFA,1,8)/C$>
- ^04
- </naglowekstrony.ACH>
- <koniecstrony.ACH>
- ^20
- </koniecstrony.ACH>
- </dokument.ACH>